Empenho Nº: 00003

Data Empenho: 02/01/2025
Orgão Público: 020000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Favorecido: 99999999999999 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 2.753,74   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.2/2024 DOC.FOLHA JAN FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.88 24.846,40; EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024. RETENÇÕES: INSS......................R$ 2.753,74 IRRF......................R$ 2.357,54 LIQUIDO..............................R$ 19.735,12

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
21/01/2025105223 3
R$ 11.233,21
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