Empenho Nº: 00007

Data Empenho: 02/01/2025
Orgão Público: 020000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Favorecido: 99999999999999 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 2.753,74   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.3/2024 DOC.FOLHA FEVEREIRO FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.248 24.846,40; EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024. RETENÇÕES: INSS.......................R$ 2.753,74 IRRF.......................R$ 2.313,38 LIQUIDO...............................R$ 19.779,28

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
27/01/2025105223 3
R$ 70,00
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