Empenho Nº: 00011

Data Empenho: 02/01/2025
Orgão Público: 020000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Favorecido: 99999999999999 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 3.331,32   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.5/2024 DOC.FOLHA MAIO FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.464 32.615,00; EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSORCIO. RETENÇÕES: INSS.......................R$ 3.331,32 IRRF.......................R$ 4.260,47 LIQUIDO...............................R$ 25.023,21

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
24/01/2025105223 3
R$ 17,23
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