Empenho Nº: 00033

Data Empenho: 02/01/2025
Orgão Público: 020000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Favorecido: 99999999999999 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 4.260,47   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.12/2024 DOC.FOLHA 12 FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.1257 32.615,00; EMPENHO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2024 DOS FUNCIONARIOS DO CIC. RETENÇÕES: INSS.........................R$ 3.331,32 IRRF.........................R$ 4.260,47 LIQUIDO.................................R$ 25.023,21

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
27/01/2025105223 3
R$ 1.080,00
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