Empenho Nº: 01544/1

Data Empenho: 01/11/2023
Orgão Público: 020000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURANDO
Unidade Gestora: 020100 Manutenção da Entidade
CPF/CNPJ: 99.***.***/****-99
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 24.846,40   
Empenho Parcial: R$ 5.452,50   
 
Despesa: 31901101001 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Programa: 02010001 Manutenção do Administrativo
Ação: 20001 Manutenção da Entidade
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Modalidade da Licitação: OUTROS NÃO APLICÁVEL
Contrato Nº:
Convênio Nº:
EMPENHO REF. A PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZ/23.


Data da LiquidaçãoDocumento
Valor Liquidado
28/12/2023FOLHA DEZ
R$ 24.846,40


Data PagtoConta bancária
Valor Pago
05/01/2024105223 3
R$ 5.452,50
06/02/2024105223 3
R$ 19.393,90
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